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Detalhamento do Empenho
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Mês Março
Empenho 90001
Data de emissão 31/03/2023
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNIC. DE SERVICOS PUBLICOS E URBANISMO
Ação Manutenção dos Serviços de Administração Geral
Valor Empenhado R$ 2.400,00
Valor Liquidado R$ 2.400,00
Valor Pago R$ 2.400,00
Subelemento de Despesa
Aplicação REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS TAIS COMO:ALUGUEL,AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,ÁGUA,LUZ E MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O BOM FUNCIONAMENTO DESTA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE INHUMA-PI,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.
CPF do Ordenador ***132693**
Dados do Credor
Nome do Credor ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IN
CPF/CNPJ ***634680001**
Endereço RUA JOSE ISODORIO, 253, CENTRO, CEP:
Cidade INHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Contribuições
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS TAIS COMO:ALUGUEL,AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,ÁGUA,LUZ E MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O BOM FUNCIONAMENTO DESTA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE INHUMA-PI,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
31/03/2023 36 1 2.400,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
31/03/2023 2.400,00