Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho125023
Data de emissão05/05/2026
Valor EmpenhadoR$ 100,00
Valor LiquidadoR$ 100,00
Valor PagoR$ 100,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***132693**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS INHUMA-AROAZES PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PLANO E CONTIGÊNCIA PARA GESTÃO DE RISCOS E FESASTRES DO TERRITÓRIO VALE DO SAMBITO.
Dados do Credor
Nome do CredorPEDRO HENRIQUE DOS SANTOS MEIRELES
CPF/CNPJ***940853**
EndereçoAV CENTRAL, 0, centro, 64.535-000
CidadeINHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
FunçãoAdministração
SubfunçãoAdministração Geral
ProgramaGestão Administrativa
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaDiárias - Civil
Subelemento de DespesaDIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
001939 05/05/2026 36 100,00 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
001 001939 05/05/2026 100,00