Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho131021
Data de emissão11/05/2026
Valor EmpenhadoR$ 669,50
Valor LiquidadoR$ 669,50
Valor PagoR$ 669,50
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***132693**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GABARDINE BI STRECH/ESTORIL LITORAL/EXCIM PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA PARA EVENTOS DOS FESTEJOS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 881.
Dados do Credor
Nome do CredorLUIS CARLOS PEREIRA DE SÁ TECIDOS
CPF/CNPJ***222270011**
EndereçoRUA ÁLVARO MENDES, 1031, centro, . -
CidadeTERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
FunçãoCultura
SubfunçãoDifusão Cultural
ProgramaDifusão Cultural
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaMaterial de Consumo
Subelemento de DespesaMATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
002843 11/05/2026 36 669,50 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
001 002843 11/05/2026 669,50