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PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho132002
Data de emissão12/05/2026
Valor EmpenhadoR$ 975,00
Valor LiquidadoR$ 975,00
Valor PagoR$ 975,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***132693**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALUNOS SEM ACESSO AO TRANSPORTE ESCOLAR - ABRIL/2026.
Dados do Credor
Nome do CredorMARCÉLIA FERREIRA RAMOS
CPF/CNPJ***921913**
EndereçoINHUMA, 0, ZONA RURAL, 64.535-000
CidadeINHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte de recursoTransferência do Salário-Educação
Código da Aplicação
FunçãoEducação
SubfunçãoEnsino Fundamental
ProgramaDesenvolvimento do Ensino Fundamental
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de DespesaSERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
001426 12/05/2026 36 975,00 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
002 001426 12/05/2026 50,00
006 001426 12/05/2026 50,00
007 001426 12/05/2026 50,00
008 001426 12/05/2026 50,00
009 001426 12/05/2026 50,00
001 001426 12/05/2026 150,00
004 001426 12/05/2026 175,00
003 001426 12/05/2026 400,00