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PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho140028
Data de emissão20/05/2026
Valor EmpenhadoR$ 1.800,00
Valor LiquidadoR$ 1.800,00
Valor PagoR$ 1.800,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***899673**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇOES DE LEMBRANCINHAS PARA AS MÃES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES REFERENCIADAS AO SCFV,EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES.
Dados do Credor
Nome do CredorPAULA NARRANA NOGUEIRA DOS SANTOS LEAL
CPF/CNPJ***950073**
EndereçoRUA ANTÔNIO DE DEUS, 649, centro, . -
CidadeINHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte de recursoTransferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código da Aplicação
FunçãoAssistêncial Social
SubfunçãoAssistência Comunitária
ProgramaAssistência Social e Cidadania
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de DespesaSERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
003741 02/06/2026 26 1.800,00 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
003741800115000001 003741 02/06/2026 90,00
001 003741 02/06/2026 1.710,00