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PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho145004
Data de emissão25/05/2026
Valor EmpenhadoR$ 6.196,37
Valor LiquidadoR$ 6.196,37
Valor PagoR$ 6.196,37
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***132693**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA MENSAL AGRUPADA DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS PERTECENTES, REFERENTE AO MÊS FATURADO 04/2026.
Dados do Credor
Nome do CredorAGUAS DO PIAUI SPE S.A
CPF/CNPJ***253240001**
EndereçoAVENIDA PROFESSOR CAMILLO FILHO, 1960, TODOS OS SANTOS, 64.089-040
CidadeTERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte de recursoTransferência do Salário-Educação
Código da Aplicação
FunçãoEducação
SubfunçãoEnsino Fundamental
ProgramaDesenvolvimento do Ensino Fundamental
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de DespesaSERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
003240 25/05/2026 6 6.196,37 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
001 003240 25/05/2026 6.196,37