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PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho145019
Data de emissão25/05/2026
Valor EmpenhadoR$ 1.400,00
Valor LiquidadoR$ 1.400,00
Valor PagoR$ 1.400,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***738183**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RADIOCOMUNICAÇÃO SAMU 192, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.
Dados do Credor
Nome do CredorAURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
CPF/CNPJ***318300001**
EndereçoRUA RUI BARBOSA, 0, FONTES DOS MATOS, . -
CidadePIRIPIRI/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de recursoTransferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
FunçãoSaúde
SubfunçãoAtenção Básica
ProgramaAtenção à Saúde
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de DespesaLOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
003933 01/06/2026 26 1.400,00 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
001 003933 01/06/2026 1.400,00