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PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho147003
Data de emissão27/05/2026
Valor EmpenhadoR$ 400,00
Valor LiquidadoR$ 400,00
Valor PagoR$ 400,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***738183**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUQISIÇÃO DE TOALHAS DE BANHO, PARA MANUTENÇÃO DO CAPS, CONFORME NF Nº000.751.
Dados do Credor
Nome do CredorJ SERAFIN DA SILVA ME
CPF/CNPJ***074500001**
EndereçoRUA EPAMINONDAS NOGUEIRA, 662, CENTRO, 64.300-000
CidadeVALENCA DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da AplicaçãoSAÚDE
FunçãoSaúde
SubfunçãoAtenção Básica
ProgramaAtenção à Saúde
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaMaterial de Consumo
Subelemento de DespesaMATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
003370 27/05/2026 25 400,00 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
001 003370 27/05/2026 400,00