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PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho147010
Data de emissão27/05/2026
Valor EmpenhadoR$ 5.198,05
Valor LiquidadoR$ 5.198,05
Valor PagoR$ 5.198,05
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***738183**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRÔNICO PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN.DE SAÚDE, CONFORME NF Nº001.107.
Dados do Credor
Nome do CredorLENILTON CORTEZ DE MOURA
CPF/CNPJ***906480001**
EndereçoR RAIMUNDO DUARTE, 89, CENTRO, 64.600-086
CidadePICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de recursoTransferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
FunçãoSaúde
SubfunçãoAtenção Básica
ProgramaAtenção à Saúde
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaMaterial de Consumo
Subelemento de DespesaMATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
003934 01/06/2026 25 5.198,05 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
001 003934 01/06/2026 5.198,05