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PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho149010
Data de emissão29/05/2026
Valor EmpenhadoR$ 2.383,40
Valor LiquidadoR$ 2.383,40
Valor PagoR$ 2.383,40
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***132693**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NF Nº008.496.
Dados do Credor
Nome do CredorCOMERCIAL CAMPOS LTDA
CPF/CNPJ***782430001**
EndereçoAV GETULIO VARGAS, 475, CENTRO, 64.600-002
CidadePICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
FunçãoAdministração
SubfunçãoAdministração Geral
ProgramaGestão Administrativa
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaMaterial de Consumo
Subelemento de DespesaMATERIAL DE EXPEDIENTE
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
004199 01/06/2026 36 2.383,40 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
001 004199 01/06/2026 2.383,40