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PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho149089
Data de emissão29/05/2026
Valor EmpenhadoR$ 5.695,78
Valor LiquidadoR$ 5.695,78
Valor PagoR$ 5.695,78
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***899673**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANBUTENÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA.
Dados do Credor
Nome do CredorCOMERCIAL CAMPOS LTDA
CPF/CNPJ***782430001**
EndereçoAV GETULIO VARGAS, 475, CENTRO, 64.600-002
CidadePICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte de recursoTransferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código da Aplicação
FunçãoAssistêncial Social
SubfunçãoAssistência à Criança e ao Adolescente
ProgramaPrograma Criança Feliz (SUAS)
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaMaterial de Consumo
Subelemento de DespesaMATERIAL DE EXPEDIENTE
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
003709 23/06/2026 25 5.695,78 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
001 003709 23/06/2026 5.695,78