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PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho152001
Data de emissão01/06/2026
Valor EmpenhadoR$ 1.075,00
Valor LiquidadoR$ 1.075,00
Valor PagoR$ 1.075,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***132693**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALUNOS SEM ACESSO AO TRANSPORTE ESCOLAR - MAIO/2026.
Dados do Credor
Nome do CredorMARCÉLIA FERREIRA RAMOS
CPF/CNPJ***921913**
EndereçoINHUMA, 0, ZONA RURAL, 64.535-000
CidadeINHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte de recursoTransferência do Salário-Educação
Código da Aplicação
FunçãoEducação
SubfunçãoEnsino Fundamental
ProgramaDesenvolvimento do Ensino Fundamental
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de DespesaSERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
004014 02/06/2026 36 50,00 -
004015 02/06/2026 36 50,00 -
004017 02/06/2026 36 50,00 -
004018 02/06/2026 36 50,00 -
004011 02/06/2026 36 100,00 -
004012 02/06/2026 36 150,00 -
004009 02/06/2026 36 400,00 -
004013 01/06/2026 36 50,00 -
004010 01/06/2026 36 175,00 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
001 004013 02/06/2026 50,00
001 004014 02/06/2026 50,00
001 004015 02/06/2026 50,00
001 004017 02/06/2026 50,00
001 004018 02/06/2026 50,00
001 004011 02/06/2026 100,00
001 004012 02/06/2026 150,00
001 004010 02/06/2026 175,00
001 004009 02/06/2026 400,00