Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho159028
Data de emissão08/06/2026
Valor EmpenhadoR$ 8.133,17
Valor LiquidadoR$ 8.133,17
Valor PagoR$ 8.133,17
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***132693**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NF Nº392.
Dados do Credor
Nome do CredorF. V. B. DOS SANTOS
CPF/CNPJ***735800001**
EndereçoRUA DUQUE DE CAXIAS, 1434, centro, 64.535-000
CidadeINHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
FunçãoAdministração
SubfunçãoAdministração Geral
ProgramaGestão Administrativa
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de DespesaMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
004169 08/06/2026 26 8.133,17 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
001 004169 30/06/2026 8.133,17