Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho163009
Data de emissão12/06/2026
Valor EmpenhadoR$ 720,00
Valor LiquidadoR$ 720,00
Valor PagoR$ 720,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***899673**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS INHUMA-TERESINA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO CURSO DE SISTEMA DE GESTÃO DE BENFÍCIOS.
Dados do Credor
Nome do CredorMARIA ALICIA MORAIS DA SILVA
CPF/CNPJ***979283**
EndereçoBR-316 KM 240, 161, ARAXAS, 64.540-000
CidadeINHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte de recursoTransferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código da Aplicação
FunçãoAssistêncial Social
SubfunçãoAssistência à Criança e ao Adolescente
ProgramaApoio Integrado a Criança e ao Adolescente
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaDiárias - Civil
Subelemento de DespesaDIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
003755 12/06/2026 36 720,00 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
001 003755 12/06/2026 720,00