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PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho168007
Data de emissão17/06/2026
Valor EmpenhadoR$ 4.574,70
Valor LiquidadoR$ 4.574,70
Valor PagoR$ 4.574,70
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***132693**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BOLOS SALGADOS,PARA MANUTENÇÃO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº892932150.
Dados do Credor
Nome do CredorMARIA DA CRUZ MOURA SANTOS
CPF/CNPJ***800881**
EndereçoRUA MARCOS PARENTE, 815, CENTRO, 64.535-000
CidadeINHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da AplicaçãoEDUCAÇÃO
FunçãoEducação
SubfunçãoEnsino Fundamental
ProgramaDesenvolvimento do Ensino Fundamental
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaMaterial de Consumo
Subelemento de DespesaGÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
003844 23/06/2026 25 4.574,70 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
001 003844 23/06/2026 4.574,70