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PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho173001
Data de emissão22/06/2026
Valor EmpenhadoR$ 155,95
Valor LiquidadoR$ 155,95
Valor PagoR$ 155,95
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***132693**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS PRESTADOS Á PREFEITURA MUN.DE INHUMA NO ENVIO DE DOCUMENTOS MENSAIS.
Dados do Credor
Nome do CredorEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF/CNPJ***283160022**
EndereçoAV ANTONINO FREIRE, 1407, CENTRO, 64.001-900
CidadeTERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
FunçãoAdministração
SubfunçãoAdministração Geral
ProgramaGestão Administrativa
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de DespesaSERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
004092 22/06/2026 36 155,95 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
001 004092 22/06/2026 155,95