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PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho176003
Data de emissão25/06/2026
Valor EmpenhadoR$ 2.599,20
Valor LiquidadoR$ 2.599,20
Valor PagoR$ 1.100,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***738183**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E ADAPTAÇÃO DE BANCOS EM CARRO DA REFERIDA SECRETARIA.
Dados do Credor
Nome do CredorCAPOTARIA ALVES LTDA
CPF/CNPJ***978540001**
EndereçoAVENIDA MIGUEL ROSA, 6483, PIO XII, 64.001-973
CidadeTERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da AplicaçãoSAÚDE
FunçãoSaúde
SubfunçãoAtenção Básica
ProgramaAtenção à Saúde
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de DespesaSERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
004243 25/06/2026 26 2.599,20 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
001 004243 25/06/2026 1.100,00