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PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho176011
Data de emissão25/06/2026
Valor EmpenhadoR$ 233,06
Valor LiquidadoR$ 233,06
Valor PagoR$ 233,06
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***738183**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ESEPCIALIDADES MÉDICAS , REF.06/2026.
Dados do Credor
Nome do CredorEQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CPF/CNPJ***407480001**
EndereçoRUA JOAO CABRAL, 730, CENTRO SUL, 64.000-010
CidadeTERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da AplicaçãoSAÚDE
FunçãoSaúde
SubfunçãoAtenção Básica
ProgramaAtenção à Saúde
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de DespesaSERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
004022 26/06/2026 6 233,06 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
001 004022 26/06/2026 233,06