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PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número do Empenho244012
Data de emissão01/09/2022
Valor EmpenhadoR$ 200,00
Valor LiquidadoR$ 200,00
Valor PagoR$ 200,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***738183**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA ATUALIZAÇÃO DO TABAGISMO NA CIDADE DE TERESINA-PI.
Dados do Credor
Nome do CredorGILMARA COELHO FERREIRA
CPF/CNPJ***897383**
EndereçoINHUMA, 0, CENTRO, 64.535-000
CidadeINHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de recursoRecursos Não Vinculados de Impostos
Código da AplicaçãoSAÚDE
FunçãoSaúde
SubfunçãoAtenção Básica
ProgramaAtenção à Saúde
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaDiárias - Civil
Subelemento de DespesaDIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
004900 01/09/2022 36 200,00 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
005913100083 004900 01/09/2022 200,00