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PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA
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Despesas
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Número do Empenho
244012
Data de emissão
01/09/2022
Valor Empenhado
R$ 200,00
Valor Liquidado
R$ 200,00
Valor Pago
R$ 200,00
Tipo de Empenho
Ordinário
Número Processo Licitatório
Não Informado
Modalidadade da licitação
Não Informado
CPF do Ordenador
***738183**
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA ATUALIZAÇÃO DO TABAGISMO NA CIDADE DE TERESINA-PI.
Dados do Credor
Nome do Credor
GILMARA COELHO FERREIRA
CPF/CNPJ
***897383**
Endereço
INHUMA, 0, CENTRO, 64.535-000
Cidade
INHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de recurso
Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
SAÚDE
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
Programa
Atenção à Saúde
Ação
---
Categoria Econômica
Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação
Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
Diárias - Civil
Subelemento de Despesa
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
004900
01/09/2022
36
200,00
-
Pagamentos
N° Pagamento
N° Liquidação
Data do Pagamento
Valor
005913100083
004900
01/09/2022
200,00
Detalhes do Processo
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Retenções
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