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PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA
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Sobre o Município
Transparência
Execução Orçamentária e Financeira
Despesas
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Número do Empenho
360007
Data de emissão
26/12/2022
Valor Empenhado
R$ 180,00
Valor Liquidado
R$ 180,00
Valor Pago
R$ 180,00
Tipo de Empenho
Ordinário
Número Processo Licitatório
Não Informado
Modalidadade da licitação
Não Informado
CPF do Ordenador
***004903**
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS INHUMA/PICOS,PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SESAPI.
Dados do Credor
Nome do Credor
HAYLEY DE ARAÚJO PINHEIRO
CPF/CNPJ
***004903**
Endereço
RUA FLOR ARROZ, 121, CENTRO, 64.535-000
Cidade
INHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária
UNIDADE MISTA DE SAÚDE INHAZINHA NUNES
Fonte de recurso
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Estadual
Código da Aplicação
Função
Saúde
Subfunção
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa
Atenção à Saúde
Ação
---
Categoria Econômica
Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação
Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
Diárias - Civil
Subelemento de Despesa
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
006782
26/12/2022
36
180,00
-
Pagamentos
N° Pagamento
N° Liquidação
Data do Pagamento
Valor
007998100057
006782
26/12/2022
180,00
Detalhes do Processo
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Retenções
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