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PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho10026
Data de emissão10/01/2023
Valor EmpenhadoR$ 300,00
Valor LiquidadoR$ 300,00
Valor PagoR$ 300,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***132693**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM SERVIÇO.
Dados do Credor
Nome do CredorPAULA REGINA SOUSA SANTOS
CPF/CNPJ***237903**
EndereçoRUA EURIPEDES DE AGUIAR, 274, CENTRO, 64.535-000
CidadeINHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da AplicaçãoREMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral
FunçãoAdministração
SubfunçãoAdministração Geral
ProgramaGestão Administrativa
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaDiárias - Civil
Subelemento de DespesaDIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
000202 10/01/2023 36 300,00 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
000110100150 000202 18/01/2023 300,00