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PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho59039
Data de emissão28/02/2023
Valor EmpenhadoR$ 1.738,00
Valor LiquidadoR$ 1.738,00
Valor PagoR$ 1.738,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***504253**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO EM TERESINA EM DIAS QUE NÃO HOUVE TRANSPORTE PRÓPRIO DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO/2023.
Dados do Credor
Nome do CredorCÉLIO DOS SANTOS VERAS
CPF/CNPJ***136073**
EndereçoPOVOADO FORTE, S/N, 0, ZONA RURAL, 64.535-000
CidadeINHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da AplicaçãoSAÚDE
FunçãoSaúde
SubfunçãoAtenção Básica
ProgramaAtenção à Saúde
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de DespesaSERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
000865 28/02/2023 5 1.738,00 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
000704100083 000865 03/03/2023 1.651,10
000865800060000001 000865 28/02/2023 86,90