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PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho74010
Data de emissão15/03/2023
Valor EmpenhadoR$ 200,00
Valor LiquidadoR$ 200,00
Valor PagoR$ 200,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***899673**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA INHUMA/TERESINA, PARA RESOLVER PROBLEMAS DE ACESSO AO SISTEMA DOS PROGRAMAS VINCULADO A ESTA SECRETARIA.
Dados do Credor
Nome do CredorFRANCISCO DAS CHAGAS LIMA DE BARROS
CPF/CNPJ***653853**
EndereçoRUA JOAQUIM LEAL, 930, LIBERDADE, 64.535-000
CidadeINHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da AplicaçãoREMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral
FunçãoAssistêncial Social
SubfunçãoAssistência Comunitária
ProgramaAssistência Social Geral
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaDiárias - Civil
Subelemento de DespesaDIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
001522 15/03/2023 36 200,00 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
001293100061 001522 28/03/2023 200,00