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PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho76002
Data de emissão17/03/2023
Valor EmpenhadoR$ 10.987,12
Valor LiquidadoR$ 10.987,12
Valor PagoR$ 10.987,12
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***132693**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME FATURA EM ANEXO.
Dados do Credor
Nome do CredorAEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA
CPF/CNPJ***791290001**
EndereçoRUA SAO PEDRO, 1977 - CENTRO, 0, centro, 64.000-000
CidadeTERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaGABINETE DO PREFEITO
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da AplicaçãoREMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral
FunçãoAdministração
SubfunçãoAdministração Geral
ProgramaGestão Administrativa
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de DespesaEXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
001200 17/03/2023 36 10.987,12 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
000962100090 001200 20/03/2023 10.987,12