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PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho82007
Data de emissão23/03/2023
Valor EmpenhadoR$ 3.482,00
Valor LiquidadoR$ 3.482,00
Valor PagoR$ 3.482,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***132693**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS INCLUINDO MATERIAL EMÃO DE OBRA NA EXECURÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE DIVISORIAS EM GESSO, NA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DE INUMNA-PI.
Dados do Credor
Nome do CredorMARTON GUEDES DA SILVA
CPF/CNPJ***793963**
EndereçoINHUMA, 0, CENTRO, 64.535-000
CidadeINHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da AplicaçãoSAÚDE
FunçãoSaúde
SubfunçãoAtenção Básica
ProgramaAssistência Médica e Sanitária
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de DespesaSERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
002702 23/03/2023 5 3.482,00 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
002702802395000001 002702 23/03/2023 147,32
002702802390000001 002702 23/03/2023 174,10
002685100093 002702 23/03/2023 3.160,58