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PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho90065
Data de emissão31/03/2023
Valor EmpenhadoR$ 5.743,00
Valor LiquidadoR$ 5.743,00
Valor PagoR$ 2.871,50
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***504253**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CAMISAS, MACACÕES, BOTAS E BONÉS PARA O SAMU.
Dados do Credor
Nome do CredorR R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI
CPF/CNPJ***738430001**
EndereçoPEDRO SIMPLICIO, 17, PEDRO SIMPLICIO, 64.808-020
CidadeFLORIANO/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da AplicaçãoSAÚDE
FunçãoSaúde
SubfunçãoAtenção Básica
ProgramaAtenção à Saúde
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaMaterial de Consumo
Subelemento de DespesaUNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
002575 31/03/2023 25 5.743,00 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
002501100083 002575 10/04/2023 2.871,50