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PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho100030
Data de emissão10/04/2023
Valor EmpenhadoR$ 56.159,76
Valor LiquidadoR$ 56.159,76
Valor PagoR$ 56.159,76
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***082983**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR,ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE INHUMA-PI, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº003/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº007/2023, ROTAS; 04,05,19,22,25,26,27,28,31.
Dados do Credor
Nome do CredorD M RAPPORT SERVICOS EIRELI
CPF/CNPJ***117040001**
EndereçoRUA JOÃO NUNES, 47, FATIMA, 64.600-128
CidadePICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASI
Fonte de recursoTransferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Código da AplicaçãoREMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Educação
FunçãoEducação
SubfunçãoEnsino Fundamental
ProgramaDesenvolvimento do Ensino Fundamental
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de DespesaFRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
002843 10/04/2023 26 56.159,76 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
002843802382000001 002843 10/04/2023 1.128,81
002842100059 002843 10/04/2023 55.030,95