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PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho103001
Data de emissão13/04/2023
Valor EmpenhadoR$ 200,00
Valor LiquidadoR$ 200,00
Valor PagoR$ 200,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***132693**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 DIÁRIA INHUMA-TERESINA/TERESINA-INHUMA PARA CAPACITAÇÃO EM SERVIÇO.
Dados do Credor
Nome do CredorWANDA MARIA RODRIGUES
CPF/CNPJ***279293**
EndereçoRUA JOAO LEAL DE SOUSA BRITO, 0, CENTRO, 64.535-000
CidadeINHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da AplicaçãoEDUCAÇÃO
FunçãoEducação
SubfunçãoEnsino Fundamental
ProgramaDesenvolvimento do Ensino Fundamental
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaDiárias - Civil
Subelemento de DespesaDIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
001801 13/04/2023 36 200,00 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
001620100103 001801 17/04/2023 200,00