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PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho115008
Data de emissão25/04/2023
Valor EmpenhadoR$ 1.264,00
Valor LiquidadoR$ 1.264,00
Valor PagoR$ 1.264,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***899673**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EM OFICINA JUNTO AOS CUIDADORES DAS CRIANÇAS REFERENCIADAS AO PCF SOBRE:O VALOR DA PÁSCOA NA UNIÃO FAMILIARÇOM FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.
Dados do Credor
Nome do CredorKANTANED ARAUJO SANTOS
CPF/CNPJ***707743**
EndereçoRUA JORGE LEOPOLDO, 857, PEDRINHAS, 64.535-000
CidadePICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte de recursoTransferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código da Aplicação
FunçãoAssistêncial Social
SubfunçãoAssistência à Criança e ao Adolescente
ProgramaPrograma Criança Feliz (SUAS)
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de DespesaSERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
002396 25/04/2023 5 1.264,00 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
002396800115000001 002396 25/04/2023 63,20
002312100068 002396 25/04/2023 1.200,80