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PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho116009
Data de emissão26/04/2023
Valor EmpenhadoR$ 2.800,00
Valor LiquidadoR$ 2.800,00
Valor PagoR$ 2.800,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***132693**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE Á APRESENTAÇÃO DA BANDA DE MÚSICA NO DIA 22 DE ABRIL/2023 EM INHUMA-PI.
Dados do Credor
Nome do CredorLOURIVAL ANTONIO SOARES QUARESMA MOURA
CPF/CNPJ***856513**
EndereçoRUA JOAQUIM LEAL, 644, CENTRO, 64.535-000
CidadeINHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da AplicaçãoREMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral
FunçãoAdministração
SubfunçãoAdministração Geral
ProgramaGestão Administrativa
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de DespesaAPRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
003124 26/04/2023 36 2.800,00 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
003420100091 003124 02/05/2023 200,00
003422100091 003124 02/05/2023 200,00
003424100091 003124 02/05/2023 200,00
003426100091 003124 02/05/2023 200,00
003428100091 003124 02/05/2023 200,00
003430100091 003124 02/05/2023 200,00
003432100091 003124 02/05/2023 200,00
003434100091 003124 02/05/2023 200,00
003436100091 003124 02/05/2023 200,00
003438100091 003124 02/05/2023 200,00
003440100091 003124 02/05/2023 200,00
003442100091 003124 02/05/2023 200,00
003444100091 003124 02/05/2023 200,00
003446100091 003124 02/05/2023 200,00