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PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho118076
Data de emissão28/04/2023
Valor EmpenhadoR$ 5.330,00
Valor LiquidadoR$ 5.330,00
Valor PagoR$ 5.330,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***504253**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023.
Dados do Credor
Nome do CredorCHARLES DE OLIVEIRA SOUSA
CPF/CNPJ***171218**
EndereçoRUA JOÃO FERREIRA, 306, CENTRO, 64.535-000
CidadeINHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de recursoTransferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Código da Aplicação
FunçãoSaúde
SubfunçãoAtenção Básica
ProgramaAtenção à Saúde
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de DespesaFRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
003119 28/04/2023 5 5.330,00 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
003411100080 003119 03/05/2023 4.467,11
003119800110000001 003119 28/04/2023 266,50
003119800239000001 003119 28/04/2023 596,39