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PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho122044
Data de emissão02/05/2023
Valor EmpenhadoR$ 3.307,00
Valor LiquidadoR$ 3.307,00
Valor PagoR$ 3.307,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***504253**
HistóricoVALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS JUNTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE INHUMA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA CONDUÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023.
Dados do Credor
Nome do CredorJOSIEDES GARCIA FERREIRA CAVALCANTE DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ***228003**
EndereçoRUA JOAO GONÇALVES DE HOLANDA, 214, CENTRO, 64.540-000
CidadeINHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da AplicaçãoSAÚDE
FunçãoSaúde
SubfunçãoAtenção Básica
ProgramaAtenção à Saúde
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de DespesaSERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
003518 02/05/2023 5 3.307,00 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
003921100083 003518 10/05/2023 3.000,40
003518800066000001 003518 02/05/2023 141,25
003518800060000001 003518 02/05/2023 165,35