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PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho123011
Data de emissão03/05/2023
Valor EmpenhadoR$ 930,00
Valor LiquidadoR$ 930,00
Valor PagoR$ 930,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***132693**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS.
Dados do Credor
Nome do CredorROSANGELA PEREIRA DA SILVA QUEIROZ03334271307
CPF/CNPJ***754750001**
EndereçoRUA DEPUTADO XAVIER NETO, 23, ITARARE, 64.077-362
CidadeTERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da AplicaçãoREMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral
FunçãoCultura
SubfunçãoDifusão Cultural
ProgramaDifusão Cultural
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de DespesaSERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
003105 03/05/2023 26 930,00 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
003378100277 003105 26/05/2023 930,00