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PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho130033
Data de emissão10/05/2023
Valor EmpenhadoR$ 2.960,00
Valor LiquidadoR$ 2.960,00
Valor PagoR$ 2.960,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***132693**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, PARA SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO.
Dados do Credor
Nome do CredorFG COPIADORAS E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ***541800001**
EndereçoRUA LISANDRO NOGUEIRA, 1323, CENTRO, 64.000-200
CidadeTERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da AplicaçãoEDUCAÇÃO
FunçãoEducação
SubfunçãoEnsino Fundamental
ProgramaDesenvolvimento do Ensino Fundamental
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de DespesaMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
003163 10/05/2023 26 2.960,00 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
003538100103 003163 12/05/2023 2.960,00