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PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho130055
Data de emissão10/05/2023
Valor EmpenhadoR$ 211,00
Valor LiquidadoR$ 211,00
Valor PagoR$ 211,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***504253**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTEDE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO EM TERESINA EM DIAS QUE NÃO HOUVE TRANSPORTE PRÓPRIO DO MUNICÍPIO; NO MES DE ABRIL DE 2023.
Dados do Credor
Nome do CredorJOSIEL SOARES PEREIRA
CPF/CNPJ***959143**
EndereçoLOCALIDADE CUPINS, 0, centro, . -
CidadeINHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da AplicaçãoSAÚDE
FunçãoSaúde
SubfunçãoAtenção Básica
ProgramaAtenção à Saúde
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de DespesaSERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
003524 10/05/2023 5 211,00 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
003524800060000001 003524 10/05/2023 10,55
003927100083 003524 10/05/2023 200,45