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PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho137009
Data de emissão17/05/2023
Valor EmpenhadoR$ 6.600,00
Valor LiquidadoR$ 6.600,00
Valor PagoR$ 6.600,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***504253**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PREVENTIVO E CORRETIVO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS, INLUSOS DESPESAS DE ALIMENTAÇÕA, TRANSPORTE, PEDAGIO E MÃO DE OBRA.
Dados do Credor
Nome do CredorK J FERNANDES - DENTAL MED
CPF/CNPJ***182560001**
EndereçoAV. JOSÉ DE MOURA MONTEIRO, 1405, BOA SORTE, 64.000-000
CidadePICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de recursoTransferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
FunçãoSaúde
SubfunçãoAtenção Básica
ProgramaAtenção à Saúde
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de DespesaMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
003804 17/05/2023 26 6.600,00 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
004290100081 003804 09/06/2023 6.600,00