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PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho150001
Data de emissão30/05/2023
Valor EmpenhadoR$ 2.520,00
Valor LiquidadoR$ 2.520,00
Valor PagoR$ 2.520,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***899673**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS EM MALHA,PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº213.
Dados do Credor
Nome do CredorSEVERINA FERREIRA DE OLIVEIRA 98143212491
CPF/CNPJ***212290001**
EndereçoRUA ADEODATO VELOSO, 1140, CENTRO, 64.300-000
CidadeVALENÇA DO PIAUÍ/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte de recursoTransferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código da Aplicação
FunçãoAssistêncial Social
SubfunçãoAssistência Comunitária
ProgramaAssistência Social e Cidadania
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaMaterial de Consumo
Subelemento de DespesaUNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
002961 30/05/2023 36 2.520,00 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
003047100199 002961 31/05/2023 2.520,00