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PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho151100
Data de emissão31/05/2023
Valor EmpenhadoR$ 2.700,00
Valor LiquidadoR$ 2.700,00
Valor PagoR$ 2.700,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***504253**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO ODONTOLÓGICOS COMO ESPECIALISTA EM ENDODENTIA, DURANTE O MES DE MAIO/2023.
Dados do Credor
Nome do CredorJONAS DE SOUSA OLIVEIRA
CPF/CNPJ***972003**
EndereçoRUA HOLINEIDA REINALDO, 730, ININGA, 64.860-000
CidadeTERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de recursoTransferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
FunçãoSaúde
SubfunçãoAtenção Básica
ProgramaAtenção à Saúde
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de DespesaSERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
003811 31/05/2023 5 2.700,00 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
004294100081 003811 09/06/2023 2.505,30
003811800043000001 003811 31/05/2023 59,70
003811800041000001 003811 31/05/2023 135,00