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PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho157004
Data de emissão06/06/2023
Valor EmpenhadoR$ 1.426,45
Valor LiquidadoR$ 1.426,45
Valor PagoR$ 1.426,45
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***899673**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 271.
Dados do Credor
Nome do CredorF J DASILVA ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS
CPF/CNPJ***324750001**
EndereçoRUA JOA CABRAL, 2328, ACARAPE, 64.002-095
CidadeTERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte de recursoTransferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código da Aplicação
FunçãoAssistêncial Social
SubfunçãoAssistência Comunitária
ProgramaAssistência Social e Cidadania
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaMaterial de Consumo
Subelemento de DespesaMATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
003728 06/06/2023 25 1.426,45 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
004160100199 003728 09/06/2023 1.426,45