Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho166012
Data de emissão15/06/2023
Valor EmpenhadoR$ 382,50
Valor LiquidadoR$ 382,50
Valor PagoR$ 382,50
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***504253**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PAES PARA PACIENTES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.
Dados do Credor
Nome do CredorMARIA CSRINA PEREIRA RUFINO
CPF/CNPJ***801843**
EndereçoRUA MOISES FEREIRA, 97, LIBERDADE, 64.535-000
CidadeINHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de recursoTransferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Código da Aplicação
FunçãoSaúde
SubfunçãoAtenção Básica
ProgramaAtenção à Saúde
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de DespesaFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
003934 15/06/2023 5 382,50 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
003934800110000001 003934 15/06/2023 19,12
004350100080 003934 15/06/2023 363,38