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PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho170003
Data de emissão19/06/2023
Valor EmpenhadoR$ 2.124,15
Valor LiquidadoR$ 2.124,15
Valor PagoR$ 2.124,15
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***899673**
HistóricoVALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE CAMISETAS PARA EQUIPES QUE COMPOES A REDE SUAS PARA AS AÇOES DA CAMINHADA DA CIDADANIA.
Dados do Credor
Nome do CredorSEVERINA FERREIRA DE OLIVEIRA 98143212491
CPF/CNPJ***212290001**
EndereçoRUA ADEODATO VELOSO, 1140, CENTRO, 64.300-000
CidadeVALENÇA DO PIAUÍ/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte de recursoTransferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código da Aplicação
FunçãoAssistêncial Social
SubfunçãoAssistência Comunitária
ProgramaAssistência Social e Cidadania
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaMaterial de Consumo
Subelemento de DespesaUNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
003736 19/06/2023 25 2.124,15 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
004170100199 003736 21/06/2023 2.124,15