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PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho171025
Data de emissão20/06/2023
Valor EmpenhadoR$ 480,00
Valor LiquidadoR$ 480,00
Valor PagoR$ 480,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***132693**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 DIÁRIAS, INHUMA/TERESINA, PELO DESLOCAMENTO PARA TERESINA ACOMPANHANDO O PREFEITO.
Dados do Credor
Nome do CredorFRANCISCO DE DEUS SANTOS BEZERRA
CPF/CNPJ***001683**
EndereçoRUA ALDEMAR ROCHA, 1, CENTRO, 64.540-000
CidadeINHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da AplicaçãoREMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral
FunçãoAdministração
SubfunçãoAdministração Geral
ProgramaGestão Administrativa
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaDiárias - Civil
Subelemento de DespesaDIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
004063 20/06/2023 36 480,00 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
004487100091 004063 20/06/2023 480,00