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PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho172013
Data de emissão21/06/2023
Valor EmpenhadoR$ 489,00
Valor LiquidadoR$ 489,00
Valor PagoR$ 489,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***504253**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLO PARA SECRETARIA DE SAÚDE DE INHUMA-PI; EVENTO OCORRIDO NO DIA 07 DE JUNHO/2023 (FEIRA DE SAUDE).
Dados do Credor
Nome do CredorLAIANA BEZERRA DE CARVALHO
CPF/CNPJ***318473**
EndereçoRUA JOAQUIM LEAL, 730, CENTRO, 64.535-000
CidadeINHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da AplicaçãoSAÚDE
FunçãoSaúde
SubfunçãoAtenção Básica
ProgramaAtenção à Saúde
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de DespesaFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
003922 21/06/2023 5 489,00 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
003922800060000001 003922 21/06/2023 24,45
004342100083 003922 21/06/2023 464,55