Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho172015
Data de emissão21/06/2023
Valor EmpenhadoR$ 800,00
Valor LiquidadoR$ 800,00
Valor PagoR$ 800,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***504253**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO Á EQUIPE DE COORDENADORES QUE PARTICIPOU DA II FEIRA DE SAUDE DE INHUMA DIA 07/06/2023. (ANTONIA DEIZA RODRIGUES DE CARVALHO E OUTROS)
Dados do Credor
Nome do CredorANTONIA DEIZA RODRIGUES DE CARVALHO
CPF/CNPJ***605713**
EndereçoINHUMA, 0, CENTRO, 64.535-000
CidadeINHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da AplicaçãoSAÚDE
FunçãoSaúde
SubfunçãoAtenção Básica
ProgramaAtenção à Saúde
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de DespesaSERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
003984 21/06/2023 36 800,00 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
004402100083 003984 21/06/2023 200,00
004403100083 003984 21/06/2023 200,00
004404100083 003984 21/06/2023 200,00
004405100083 003984 21/06/2023 200,00