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PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho173015
Data de emissão22/06/2023
Valor EmpenhadoR$ 300,00
Valor LiquidadoR$ 300,00
Valor PagoR$ 300,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***132693**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM CONSERTO DE GELADEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE SOUSA LEAL.
Dados do Credor
Nome do CredorCARLOS JUNIOR DOS SANTOS LIMA
CPF/CNPJ***704143**
EndereçoRUA EURIPEDES DE AGUIAR, 112, 0, centro, 64.535-000
CidadeINHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da AplicaçãoEDUCAÇÃO
FunçãoEducação
SubfunçãoEnsino Fundamental
ProgramaDesenvolvimento do Ensino Fundamental
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de DespesaMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
004050 22/06/2023 5 300,00 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
004474100103 004050 23/06/2023 285,00
004050802406000001 004050 22/06/2023 15,00