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PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho179006
Data de emissão28/06/2023
Valor EmpenhadoR$ 100,00
Valor LiquidadoR$ 100,00
Valor PagoR$ 100,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***504253**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL ECG, PARA MANUTENÇÃO DA USECRETARIA MUNIC DE SAUDE, CONFORME NF Nº 16532.
Dados do Credor
Nome do CredorKHRYS TEC EIRELI
CPF/CNPJ***705700001**
EndereçoRUA ELISEU MARTINS, 1661, CENTRO, 64.000-120
CidadeTERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de recursoTransferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Código da Aplicação
FunçãoSaúde
SubfunçãoAtenção Básica
ProgramaAtenção à Saúde
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaMaterial de Consumo
Subelemento de DespesaMATERIAL HOSPITALAR
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
003926 28/06/2023 25 100,00 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
004346100071 003926 28/06/2023 100,00