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PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho181028
Data de emissão30/06/2023
Valor EmpenhadoR$ 1.053,00
Valor LiquidadoR$ 1.053,00
Valor PagoR$ 1.053,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***132693**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO EM ESTRADAS VICINAIS,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023.
Dados do Credor
Nome do CredorCARLITO PEREIRA VIEIRA
CPF/CNPJ***579683**
EndereçoRUA MARCOS PARENTE, S/N, 0, centro, 64.535-000
CidadeINHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da AplicaçãoREMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral
FunçãoAdministração
SubfunçãoAdministração Geral
ProgramaGestão Administrativa
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de DespesaSERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
003649 30/06/2023 5 1.053,00 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
004077100091 003649 10/07/2023 1.000,35
003649800030000001 003649 30/06/2023 52,65