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PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho181054
Data de emissão30/06/2023
Valor EmpenhadoR$ 480,00
Valor LiquidadoR$ 480,00
Valor PagoR$ 480,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***899673**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA REUNIAO JUNTO AO SASC PARA DISCUSSAO SOBRE AÇOES ENTRE O MUNICIPIO E O ESTADO AO PUBLICO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICO INSCRITOS NO CADASTRO UNICO.
Dados do Credor
Nome do CredorISABEL RAMOS FONTES
CPF/CNPJ***894883**
EndereçoADEMAR ROCHA, 0, CENTRO, 64.540-000
CidadeINHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte de recursoTransferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código da Aplicação
FunçãoAssistêncial Social
SubfunçãoAssistência Comunitária
ProgramaAssistência Social e Cidadania
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaDiárias - Civil
Subelemento de DespesaDIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
003719 30/06/2023 36 480,00 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
004154100065 003719 30/06/2023 480,00