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PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho170001
Data de emissão01/07/2023
Valor EmpenhadoR$ 9.800,00
Valor LiquidadoR$ 9.800,00
Valor PagoR$ 9.800,00
Tipo de EmpenhoGlobal
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***738183**
HistóricoValor empenhado para pagamento de despesa com suporte e manutenção de sistema de contabilidade publica conforme contrato celebrado entre partes.
Dados do Credor
Nome do CredorSIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
CPF/CNPJ***916190001**
EndereçoR VINTE QUATRO DE JANEIRO (ZONA SUL), 1067, NOSSA SENHORA DAS GRACAS, 64.018-650
CidadeTERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaCÂMARA MUNICIPAL DE INHUMA
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaGESTÃO LEGISLATIVA
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaServiços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Subelemento de DespesaMANUTENCAO DE SOFTWARE
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
007474 20/12/2023 1 1.400,00 -
006755 20/11/2023 1 1.400,00 -
006104 18/10/2023 1 1.400,00 -
005605 20/09/2023 1 1.400,00 -
005203 18/08/2023 1 1.400,00 -
004850 20/07/2023 1 1.400,00 -
004838 01/07/2023 1 1.400,00 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
008288100379 007474 21/12/2023 1.400,00
007480100379 006755 20/11/2023 1.400,00
006767100379 006104 23/10/2023 1.400,00
006229100379 005605 21/09/2023 1.400,00
005779100379 005203 21/08/2023 1.400,00
005409100379 004850 21/07/2023 1.400,00
005393100379 004838 01/07/2023 1.400,00