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PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho188009
Data de emissão07/07/2023
Valor EmpenhadoR$ 702,00
Valor LiquidadoR$ 702,00
Valor PagoR$ 702,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***899673**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECÇOES DE CARTILHAS EDUCATIVAS.
Dados do Credor
Nome do CredorMELQUISEDEQUE SOUSA DE BRITO
CPF/CNPJ***559650001**
EndereçoRUA COELHO RODRIGUES, 433, CENTRO, 64.600-054
CidadePICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte de recursoTransferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código da Aplicação
FunçãoAssistêncial Social
SubfunçãoAssistência Comunitária
ProgramaAssistência Social e Cidadania
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de DespesaSERVIÇOS GRÁFICOS
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
004129 07/07/2023 26 702,00 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
004569100068 004129 12/07/2023 702,00